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政務公開

北京市發展和改革委員會2021年部門預算信息

日期:2021-03-03 來源:北京市發展和改革委員會

目  錄

第一部分、2021年度部門預算情況說明

一、部門基本情況

二、2021年收入及支出總體情況

三、主要支出情況

四、部門“三公”經費財政撥款預算說明

五、其他情況說明

六、名詞解釋

第二部分、2021年度部門預算報表

一、收支總表

二、收入總表  

三、支出總表

四、政府采購預算明細表

五、財政撥款收支總表

六、一般公共預算財政撥款支出表

七、一般公共預算財政撥款基本支出表

八、一般公共預算財政撥款項目支出表

九、政府性基金預算財政撥款支出表

十、國有資本經營預算財政撥款支出表

十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表

十二、政府購買服務預算財政撥款明細表

十三、部門整體支出績效目標申報表

十四、項目支出績效目標申報表


第一部分 2021年部門預算情況說明

一、部門基本情況

(一)部門機構設置情況

根據北京市人民政府辦公廳《關于印發北京市發展和改革委員會主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(京政辦發〔2003〕64號)設立市發展改革委。目前,內設機構29個,分別為辦公室、研究室、法規處、發展規劃處、國民經濟綜合處、經濟體制綜合改革處、人口處、固定資產投資處(社會投融資服務處)、產業發展處、利用外資和境外投資處(推進“一帶一路”建設工作處)、區域發展處、基礎設施處、高技術產業處、資源節約和環境保護處、社會發展處、經濟貿易處、財政金融處、價格綜合處、價格管理處、收費管理處、成本調查監審處、公共信息處、能源發展處、新能源利用處、營商環境政策處、營商環境評價處、評估督導處、經濟與國防協調發展處(北京市國防動員委員會國民經濟和裝備動員辦公室)、人事處;另設機關黨委(黨建工作處)、機關紀委、工會、離退休干部處;另有市紀委駐委紀檢監察組。設在機構3個,分別為北京市協調推進大興國際機場建設工作辦公室;北京市新首鋼高端產業綜合服務區發展建設領導小組辦公室;北京市“疏解整治促提升”專項行動工作辦公室。

市發展改革委本級及下設獨立預算單位共11家,分別為:北京市發展和改革委員會機關行政、北京市發展和改革委員會機關后勤服務中心、北京市世界銀行亞洲發展銀行貸款項目領導小組綜合辦公室、北京市發展和改革委員會老干部活動站、北京市經濟信息中心、北京市經濟與社會發展研究所、北京節能環保中心、北京市發展和改革委員會行政審批服務中心、北京市價格認證中心、北京市價格監測中心、北京市節能監察大隊。

(二)部門性質及職責

市發展改革委是負責本市國民經濟和社會發展統籌協調、經濟體制改革綜合協調的市政府組成部門。主要職責為:

一是貫徹落實國家關于國民經濟和社會發展、經濟體制改革和對外開放方面的法律、法規、規章和政策,起草本市相關地方性法規草案、政府規章草案并組織實施。

二是擬訂本市國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃,并組織實施;根據國家宏觀調控要求,統籌協調經濟社會發展,研究提出經濟社會發展、經濟結構調整的目標和政策措施,提出綜合運用各種調控手段的建議;受市政府委托,向市人民代表大會報告本市國民經濟和社會發展計劃及執行情況。

三是負責監測本市國民經濟形勢和社會發展態勢,承擔預測預警和信息引導工作,研究宏觀經濟運行、總量平衡等重要問題。

四是負責匯總分析本市財政、金融等方面的情況,參與擬訂財政政策、金融政策和土地政策;研究提出深化投融資體制改革的建議并組織實施;會同有關方面研究擬訂政府重大項目融資方案。

五是承擔指導推進和綜合協調本市經濟體制改革的責任;研究經濟體制改革的重大問題,組織擬訂綜合性經濟體制改革方案,協調有關專項經濟體制改革方案;指導和協調經濟體制改革試點工作;研究各類開發區改革與發展的重大問題,并協調相關政策的落實。

六是承擔規劃本市重大建設項目和生產力布局的責任;擬訂全社會固定資產投資總規模和投資結構的調控目標、政策及措施,并與需要安排市政府投資和涉及重大建設項目的專項規劃銜接平衡;擬訂本市全社會固定資產投資和重大項目中長期規劃和年度實施計劃,統籌安排本市財政性建設資金,組織擬訂并實施市政府投資計劃;按國家及市政府規定權限審批、核準、審核和上報固定資產投資建設項目、外資項目、境外投資項目;引導民間投資的方向,研究提出利用外資和境外投資的戰略、規劃及相關政策;指導工程咨詢業發展;按規定指導和協調全市招標投標工作。

七是統籌規劃和綜合協調產業發展,推進本市經濟結構戰略性調整;組織擬訂綜合性產業政策,監督檢查政策的執行情況并提出相關政策建議,負責協調第一、二、三產業發展的重大問題并銜接平衡相關發展規劃和重大政策,做好與國民經濟和社會發展規劃、計劃的銜接平衡;協調農業和農村經濟社會發展的重大問題;統籌推進服務業發展,會同有關部門擬訂服務業發展戰略、規劃和重大政策;會同有關部門擬訂現代物流業發展戰略和規劃;組織擬訂高技術產業發展、產業技術進步的戰略、規劃和重大政策,推進重大科技成果產業化,協調重大科技基礎設施、重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題。

八是組織擬訂區域統籌發展、城市功能區的戰略、規劃和重大政策,研究提出推進城鄉一體化的發展戰略和政策措施;組織協調區域合作工作,負責對口支援和幫扶工作。

九是承擔本市重要商品總量平衡和宏觀調節的責任,研究分析國內外市場狀況,提出擴大消費和促進對外貿易發展的政策措施;按照規定權限負責重要農產品、工業品和原材料進出口需求平衡,協調糧食、棉花進出口計劃的實施。

十是承擔本市價格管理責任;負責監測分析價格運行情況,并提出相關政策和價格改革建議;依法擬訂、調整由市政府管理的重要商品價格和重要收費標準,并組織實施;監督檢查價格政策的執行情況并提出相關政策建議;指導協調市政府有關部門和區縣政府的價格監管工作。

十一是負責本市社會發展與國民經濟發展的政策銜接,組織擬訂社會發展戰略、總體規劃和年度計劃;參與擬訂人口和計劃生育、科學技術、教育、文化、衛生、體育、民政等發展政策,推進社會事業建設,參與研究提出促進就業、調整收入分配、完善社會保障與經濟協調發展的政策建議,協調社會事業發展和改革的重大問題。

十二是負責組織擬訂本市基礎設施發展戰略、中長期規劃并協調實施;研究分析綜合交通、水資源、園林綠化等基礎設施方面的發展狀況,提出相關政策建議;協調民航、鐵路等國家在京基礎設施項目投資工作。

十三是推進可持續發展戰略,參與編制本市土地利用總體規劃和土地供應計劃;負責本市節能減排的綜合協調工作;組織擬訂發展循環經濟、全社會能源資源節約和綜合利用的規劃及政策措施,并協調實施;參與編制生態建設、環境保護規劃,協調生態建設、能源資源節約和綜合利用的重大問題;綜合協調節能環保產業和清潔生產促進有關工作,組織實施節能監察和考核工作。

十四是負責組織擬訂本市能源發展戰略、中長期規劃并協調實施;銜接能源總量平衡;監測分析能源運行情況,提出相關政策建議;協調能源發展、城市能源運行保障的重大問題。

十五是負責組織擬訂本市國民經濟和裝備動員規劃、計劃;研究國民經濟和裝備動員與國民經濟、國防建設的關系,協調相關重大問題;負責組織實施國民經濟和裝備動員有關工作。

十六是負責研究提出本市人口調控戰略,擬訂人口政策;負責調控綜合協調工作,擬訂人口調控中長期規劃、年度計劃并組織實施;負責人口重大問題研究,提出人口與經濟、社會、資源、環境協調可持續發展,以及統籌促進人口長期均衡發展政策建議。

十七是承辦市政府交辦的其他事項。

(三)人員構成情況

北京市發展和改革委員會部門行政編制397人,實際381人;事業編制420人,實際373人;聘用人員9人。

離退休人員307人,其中:離休6人,退休301人。

二、2021年收入及支出總體情況

 (一)部門收支總體情況

2021年收入預算77728.77萬元,比2020年76276.17萬元增加1452.6萬元,增長1.9%,主要原因:一是根據本市分布式光伏發展戰略和計劃,2021年北京市分布式光伏獎勵資金比2020年增加,用于補貼采用“自發自用為主,余量上網”模式并網發電的法人和自然人;二是由于工作人員增加和工資結構正常調整,2021年人員經費比2020年增加。

2021年支出預算77728.77萬元,其中:基本支出預算28814.49萬元,占總支出預算37.07%,比2020年26162.97萬元增加2651.51萬元,增長10.13%,主要原因是工作人員增加和工資結構正常調整;項目支出預算48914.29萬元,比2020年50113.2萬元減少1198.92萬元,下降2.39%,主要原因是落實政府帶頭過緊日子要求,減少了部分財政撥款項目經費安排。

(二)部門財政撥款情況

2021年財政撥款72193.27萬元,比2020年73271.54萬元減少1078.27萬元,主要原因:落實政府帶頭過緊日子要求,減少了部分財政撥款項目經費安排。

三、主要支出情況

部門預算項目支出48914.29萬元,其中:市發展改革委及按規定納入部門預算管理的所屬單位依據職能開展相關工作所需的經費33403.54萬元,節能專項資金15510.75萬元。

四、部門“三公”經費財政撥款預算說明

(一)“三公”經費的單位范圍

市發展改革委因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括北京市發展和改革委員會機關行政、北京節能環保中心、北京市價格監測中心、北京市價格認證中心、北京市節能監察大隊、北京市經濟信息中心、北京市經濟與社會發展研究所7個所屬單位。其他單位2021年無財政撥款安排的“三公”經費預算。

(二)“三公”經費預算財政撥款情況說明

市發展改革委2021年“三公”經費財政撥款預算232.17萬元,比2020年“三公”經費財政撥款預算減少20.36萬元。其中:

1.因公出國(境)費用。2021年預算數166.5萬元,比2020年預算數185萬元減少18.5萬元,主要原因:按照務實、高效、節儉的原則,科學合理安排因公出國(境)工作計劃。2021年因公出國(境)費用主要用于宏觀經濟政策、資源能源、養老醫療、節能環保等領域對外交流與合作等方面。

2.公務接待費。2021年預算數2.7萬元,比2020年預算數3.08萬元減少0.37萬元,主要原因:根據工作需要,科學合理安排公務接待預算計劃。2021年公務接待費主要用于外單位公務人員來我委出席會議、考察調研、學習交流等發生的接待用餐等方面。

3.公務用車購置和運行維護費。2021年預算數62.97萬元,全部為公務用車運行維護費,其中:公務用車加油22.28萬元,公務用車維修12.65萬元,公務用車保險15.86萬元,其他12.18萬元。比2020預算數64.45萬元減少1.49萬元,主要原因:根據工作需要,科學合理安排公務用車使用。

五、其他情況說明

(一)政府采購預算說明

2021年市發展改革委政府采購預算總額政府采購預算總額19305.87萬元,其中:政府采購貨物預算495.53萬元,無政府采購工程預算,政府采購服務預算18810.34萬元。

(二)政府購買服務預算說明

2021年市發展改革委政府購買服務預算總額19413.17萬元,全部為財政撥款。

(三)機關運行經費說明

2021年市發展改革委北京市發展和改革委員會機關行政、北京市節能監察大隊等2家行政單位以及北京市價格監測中心、北京市價格認證中心等2家參公管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算1382.87萬元。

(四)項目支出績效目標情況說明

2021年,市發展改革委填報績效目標的預算項目145個,占本部門全部預算項目145個的100%。填報績效目標的項目支出預算48403.66萬元,占本部門年初全部項目支出預算的100%。

(五)重點行政事業性收費情況說明

本部門2021年無重點行政事業性收費。

(六)國有資本經營預算財政撥款情況說明

本部門2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

(七)國有資產占用情況說明

截至2020年底,市發展改革委共有車輛41臺,887.66萬元;單位價值50萬元以上的通用設備21臺(套)、3,655.01萬元,單位價值100萬元以上的專用設備3臺(套)、607.97萬元。

六、名詞解釋

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費財政撥款預算數:指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。

機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購:各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為,是規范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

政府購買服務:通過發揮市場機制作用,把政府直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需要服務事項,按照一定的方式和程序,交由具備條件的社會力量和事業單位承擔,并由政府根據合同約定向其支付費用。

第二部分 2021年部門預算報表

附件:北京市發展和改革委員會2021年度部門預算報表(見附表)  


       


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